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Vecchio 07-01-11, 16:20   #1 (permalink)
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ritenuta di acconto

Caio compie un lavoro occasionale per Tizio, con regolare contratto viene pagato, diciamo 2.000 euro,(+ circa 500 di ritenuta) con ritenuta di acconto a dicembre 2009

1)A caio nel corso del 2010 non dovrebbe ritornare una parte di questa ritenuta?

2) questo rimborso potrà essere solo compensato con altre imposte? Cioè se Caio non lavorerà più in futuro, non avrà possibilità di recuperare il credito?(quando si prescrive a proposito, 5 anni?)
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Vecchio 07-01-11, 17:28   #2 (permalink)
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Caio compie un lavoro occasionale per Tizio, con regolare contratto viene pagato, diciamo 2.000 euro,(+ circa 500 di ritenuta) con ritenuta di acconto a dicembre 2009

1)A caio nel corso del 2010 non dovrebbe ritornare una parte di questa ritenuta?

2) questo rimborso potrà essere solo compensato con altre imposte? Cioè se Caio non lavorerà più in futuro, non avrà possibilità di recuperare il credito?(quando si prescrive a proposito, 5 anni?)
Caio doveva presentare dichiarazione dei redditi e chiedere l'eventuale credito d'imposta a rimborso.
Se non l'ha fatto (presentare la dichiarazione per i redditi 2009) ha perso i soldi....
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Vecchio 07-01-11, 18:56   #3 (permalink)
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Caio doveva presentare dichiarazione dei redditi e chiedere l'eventuale credito d'imposta a rimborso.
Se non l'ha fatto (presentare la dichiarazione per i redditi 2009) ha perso i soldi....
Perdona l'ignoranza, ma per avere il rimborso bastava la dichiarazione dei redditi con solo quei 2.000€ oppure avrebbe dovuto avere degli introiti più elevati

Approfitto della tua competenza perchè in materia sono proprio all'oscuro

Quel 20% che il datore di lavoro(diciamo) toglie al dipendente(diciamo) sarebbero le tasse anticipate, ma il dipendente normalmente non paga circa il 33% di tasse, come fa a ritornargli qualcosa se ha anticipato solo il 20%??

Grazie
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07-01-11, 19:55   #4 (permalink)
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Perdona l'ignoranza, ma per avere il rimborso bastava la dichiarazione dei redditi con solo quei 2.000€ oppure avrebbe dovuto avere degli introiti più elevati

Approfitto della tua competenza perchè in materia sono proprio all'oscuro

Quel 20% che il datore di lavoro(diciamo) toglie al dipendente(diciamo) sarebbero le tasse anticipate, ma il dipendente normalmente non paga circa il 33% di tasse, come fa a ritornargli qualcosa se ha anticipato solo il 20%??

Grazie
sì non esiste un minimo per il quale si può dichiarare, anche se esiste un minimo per il quale si deve dichiarare.
Nel caso specifico hai confuso i redditi da lavoro dipendente, dai redditi da lavoro autonomo (nel caso specifico occasionale).
Nei primi il sostituto di imposta fa già il calcolo delle aliquote marginali e, quindi, dell'imposta totale dovuta salvo i conguagli a luglio/agosto a seguito del 730 effettuati sempre sullo stipendio (vviamente se si è occupati). Le aliquote medie variano al variare dell'ammontare della retribuzione.
Nel lavoro autonomo si applica sempre e comunque una ritenuta del 20% e non vengono effettuati conguagli o rimborsi dal sostituto, il contribuente a quel punto deve obbligatoriamente fare dichiarazione se: 1) ha guadagnato il minimo previsto per l'obbligo di dichiarazione, 2) deve richiedere delle somme a rimborso.
In questo caso era necessaria la dichiarazione, sicuro che il pagamento sia di dicembre? perché se avesse solo emesso rievuta e poi avuto il pagamento il mese successivo il reddito sarebbe 2010 e ancora dichiarabile.
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Vecchio 08-01-11, 18:18   #5 (permalink)
ridateci il cainano!
 
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... esiste un minimo per il quale si deve dichiarare...
scusa ma non mi sembra corretto

dovresti dire che esiste un massimo oltre il quale si deve dichiarare

non è questione da accademia della crusca ... è che ... chi semina vento raccoglie tempesta
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-01-11, 12:08   #6 (permalink)
viva la foca
 
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sì non esiste un minimo per il quale si può dichiarare, anche se esiste un minimo per il quale si deve dichiarare.
Nel caso specifico hai confuso i redditi da lavoro dipendente, dai redditi da lavoro autonomo (nel caso specifico occasionale).
Nei primi il sostituto di imposta fa già il calcolo delle aliquote marginali e, quindi, dell'imposta totale dovuta salvo i conguagli a luglio/agosto a seguito del 730 effettuati sempre sullo stipendio (vviamente se si è occupati). Le aliquote medie variano al variare dell'ammontare della retribuzione.
Nel lavoro autonomo si applica sempre e comunque una ritenuta del 20% e non vengono effettuati conguagli o rimborsi dal sostituto, il contribuente a quel punto deve obbligatoriamente fare dichiarazione se: 1) ha guadagnato il minimo previsto per l'obbligo di dichiarazione, 2) deve richiedere delle somme a rimborso.
In questo caso era necessaria la dichiarazione, sicuro che il pagamento sia di dicembre? perché se avesse solo emesso rievuta e poi avuto il pagamento il mese successivo il reddito sarebbe 2010 e ancora dichiarabile.
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scusa ma non mi sembra corretto

dovresti dire che esiste un massimo oltre il quale si deve dichiarare

non è questione da accademia della crusca ... è che ... chi semina vento raccoglie tempesta

ma!!!
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Vecchio 10-01-11, 10:08   #7 (permalink)
London calling
 
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Per tagliare la testa al toro:

4. CHI È ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell’anno 2009, avete posseduto:
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.);
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute
d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali
pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi
erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi
di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre
un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre
un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre
un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non
sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre
uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro
(es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale)
e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente;
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente
anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio,
pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento
e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli
hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore
a euro 7.500,00);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo
fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
ATTENZIONE: se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiarazione
se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete
un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o
altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.
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Vecchio 17-01-11, 19:11   #8 (permalink)
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Nel caso specifico hai confuso i redditi da lavoro dipendente, dai redditi da lavoro autonomo (nel caso specifico occasionale).
Nei primi il sostituto di imposta fa già il calcolo delle aliquote marginali e, quindi, dell'imposta totale dovuta salvo i conguagli a luglio/agosto a seguito del 730 effettuati sempre sullo stipendio (vviamente se si è occupati). Le aliquote medie variano al variare dell'ammontare della retribuzione.
Nel lavoro autonomo si applica sempre e comunque una ritenuta del 20% e non vengono effettuati conguagli o rimborsi dal sostituto, il contribuente a quel punto deve obbligatoriamente fare dichiarazione se: 1) ha guadagnato il minimo previsto per l'obbligo di dichiarazione, 2) deve richiedere delle somme a rimborso.
In questo caso era necessaria la dichiarazione, sicuro che il pagamento sia di dicembre? perché se avesse solo emesso rievuta e poi avuto il pagamento il mese successivo il reddito sarebbe 2010 e ancora dichiarabile.
La ricevuta è a dicembre 2009 ma il pagamento è stato fatto a gennaio 2010, quindi vale per l'anno 2010, cioè c'è il principio di cassa?
Il commercialista ha detto che si può chiedere il rimborso ma non mi aveva detto che bisognava presentare per forza la dichiarazione
In sostanza mi ha detto che l'aliquota di tassazione sarebbe il 23% meno il 20%pagato con la ritenuta , però mettendoci altre spese sotenute si potrebbe arrivare ad un rimborso, forse

1)le spese in questione sono solo quelle mediche?
2) se la persona in questione è sposata, le spese mediche può detrarle o il marito sull'unico oppure lei(non credo tutti e due), suppongo la detrazione convenga a chi ha il reddito più alto
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Vecchio 17-01-11, 21:19   #9 (permalink)
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Per me deve dichiarare i compensi con i modelli 2011,
ad occhio senza alcuna spesa è comunque a credito per le detrazioni.
Invece di andare dal commercialista potrebbe chiedere consulenza direttamente all'ade per tempo si risparmia i soldi e si riprende il credito...
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Vecchio 17-01-11, 23:42   #10 (permalink)
Ignorante che ignora
 
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Le spese mediche le detrae chi le ha sostenute, leggi chi ha indicato il proprio CF sopra.
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